
Purwareja Klampok – Sebagai wujud akuntabilitas publik dan transparansi tata kelola satuan pendidikan, SMK HKTI 2 Purwareja Klampok secara terbuka membagikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler untuk periode Tahap 1 Tahun 2026 (01 Januari s/d 30 Juni 2026).
Pemanfaatan dana BOSP ini diarahkan secara terencana guna memastikan mutu layanan pendidikan vokasi terus berjalan optimal, mulai dari penguatan proses belajar-mengajar, peningkatan sarana dan prasarana praktik, hingga pemenuhan kebutuhan operasional sekolah sehari-hari.
Dukungan Penuh untuk Pembelajaran dan Sarana Vokasi
Pada semester pertama tahun 2026 ini, SMK HKTI 2 Purwareja Klampok memprioritaskan anggaran pada aspek-aspek krusial yang berdampak langsung terhadap siswa. Salah satu fokus utama adalah kelancaran administrasi dan operasional harian sekolah, termasuk pemenuhan langganan daya dan jasa serta honorarium tenaga pendidik dan kependidikan.
Selain itu, sekolah terus berinvestasi pada peningkatan sarana pembelajaran kejuruan. Hal ini diwujudkan melalui alokasi pemeliharaan fasilitas dan gedung sekolah, pengadaan perangkat multimedia penunjang kegiatan belajar, hingga pengayaan koleksi literasi di perpustakaan. Program penunjang mutu kejuruan—seperti peningkatan kompetensi keahlian dan kegiatan yang mendorong keterserapan lulusan ke dunia kerja—juga terus didanai agar lulusan SMK HKTI 2 siap bersaing di dunia industri.
Ringkasan Anggaran BOSP Tahap 1 Tahun 2026
Secara garis besar, pergerakan anggaran BOSP Reguler Tahap 1 Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
Penerimaan Dana Tahap 1: Rp 2.071.200.000
Total Realisasi Penggunaan: Rp 2.056.903.000
Sisa Saldo Periode Ini: Rp 14.297.000
Adapun realisasi anggaran terbesar terserap pada pos:
Standar Pengelolaan (Rp 1.038.637.000) – mendanai kelancaran administrasi kegiatan sekolah serta pembiayaan langganan daya dan jasa.
Standar Sarana dan Prasarana (Rp 384.512.000) – untuk pemeliharaan fasilitas sekolah, pengadaan multimedia, dan pengembangan perpustakaan.
Standar Pembiayaan (Rp 340.139.000) – terutama dialokasikan untuk pembayaran honor dan pelatihan peningkatan kompetensi keahlian.
Standar Proses (Rp 242.315.000) – mendukung kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler, PPDB, serta program keterserapan lulusan.
Standar Penilaian Pendidikan (Rp 51.300.000) – untuk pelaksanaan asesmen dan evaluasi belajar peserta didik.
Menjaga Amanah Menuju Sekolah Vokasi Unggul
Melalui publikasi rekapitulasi ini, pihak manajemen SMK HKTI 2 Purwareja Klampok berharap seluruh orang tua/wali murid, komite sekolah, serta masyarakat luas dapat melihat secara jelas bagaimana setiap rupiah bantuan pemerintah dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Sekolah senantiasa berkomitmen menjaga integritas dalam tata kelola keuangan demi mencetak generasi muda Banjarnegara yang kompeten, berkarakter, dan berdaya saing tinggi.
| No | Standar Nasional Pendidikan | Realisasi (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | 0 |
| 2 | Standar Proses | 242.315.000 |
| 3 | Standar Tenaga Kependidikan | 0 |
| 4 | Standar Sarana dan Prasarana | 384.512.000 |
| 5 | Standar Pengelolaan | 1.038.637.000 |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 340.139.000 |
| 7 | Standar Penilaian Pendidikan | 51.300.000 |
| TOTAL REALISASI | 2.056.903.000 | |
| No | Nama Sub Program | Realisasi (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) | 42.750.000 |
| 2 | Pengembangan Perpustakaan | 144.840.000 |
| 3 | Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran & Ekstrakurikuler | 159.350.000 |
| 4 | Pelaksanaan Kegiatan Asesmen / Evaluasi Pembelajaran | 51.300.000 |
| 5 | Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah | 716.374.000 |
| 6 | Pengembangan Profesi Pendidik & Tenaga Kependidikan | 0 |
| 7 | Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa | 370.299.000 |
| 8 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah | 175.572.000 |
| 9 | Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran | 64.100.000 |
| 10 | Penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi Keahlian | 29.750.000 |
| 11 | Kegiatan Mendukung Keterserapan Lulusan | 22.500.000 |
| 12 | Pembayaran Honor | 280.068.000 |
| TOTAL PENGGUNAAN DANA | 2.056.903.000 | |
(Rincian lengkap matriks anggaran per sub-program dapat dilihat pada gambar tabel di atas)
Back