REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOSP TAHAP 1 TAHUN 2026: Komitmen Transparansi Pengelolaan Anggaran SMK HKTI 2 Purwareja Klampok

Purwareja Klampok – Sebagai wujud akuntabilitas publik dan transparansi tata kelola satuan pendidikan, SMK HKTI 2 Purwareja Klampok secara terbuka membagikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler untuk periode Tahap 1 Tahun 2026 (01 Januari s/d 30 Juni 2026).

Pemanfaatan dana BOSP ini diarahkan secara terencana guna memastikan mutu layanan pendidikan vokasi terus berjalan optimal, mulai dari penguatan proses belajar-mengajar, peningkatan sarana dan prasarana praktik, hingga pemenuhan kebutuhan operasional sekolah sehari-hari.

Dukungan Penuh untuk Pembelajaran dan Sarana Vokasi

Pada semester pertama tahun 2026 ini, SMK HKTI 2 Purwareja Klampok memprioritaskan anggaran pada aspek-aspek krusial yang berdampak langsung terhadap siswa. Salah satu fokus utama adalah kelancaran administrasi dan operasional harian sekolah, termasuk pemenuhan langganan daya dan jasa serta honorarium tenaga pendidik dan kependidikan.

Selain itu, sekolah terus berinvestasi pada peningkatan sarana pembelajaran kejuruan. Hal ini diwujudkan melalui alokasi pemeliharaan fasilitas dan gedung sekolah, pengadaan perangkat multimedia penunjang kegiatan belajar, hingga pengayaan koleksi literasi di perpustakaan. Program penunjang mutu kejuruan—seperti peningkatan kompetensi keahlian dan kegiatan yang mendorong keterserapan lulusan ke dunia kerja—juga terus didanai agar lulusan SMK HKTI 2 siap bersaing di dunia industri.

Ringkasan Anggaran BOSP Tahap 1 Tahun 2026

Secara garis besar, pergerakan anggaran BOSP Reguler Tahap 1 Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

  • Penerimaan Dana Tahap 1: Rp 2.071.200.000

  • Total Realisasi Penggunaan: Rp 2.056.903.000

  • Sisa Saldo Periode Ini: Rp 14.297.000

Adapun realisasi anggaran terbesar terserap pada pos:

  1. Standar Pengelolaan (Rp 1.038.637.000) – mendanai kelancaran administrasi kegiatan sekolah serta pembiayaan langganan daya dan jasa.

  2. Standar Sarana dan Prasarana (Rp 384.512.000) – untuk pemeliharaan fasilitas sekolah, pengadaan multimedia, dan pengembangan perpustakaan.

  3. Standar Pembiayaan (Rp 340.139.000) – terutama dialokasikan untuk pembayaran honor dan pelatihan peningkatan kompetensi keahlian.

  4. Standar Proses (Rp 242.315.000) – mendukung kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler, PPDB, serta program keterserapan lulusan.

  5. Standar Penilaian Pendidikan (Rp 51.300.000) – untuk pelaksanaan asesmen dan evaluasi belajar peserta didik.

Menjaga Amanah Menuju Sekolah Vokasi Unggul

Melalui publikasi rekapitulasi ini, pihak manajemen SMK HKTI 2 Purwareja Klampok berharap seluruh orang tua/wali murid, komite sekolah, serta masyarakat luas dapat melihat secara jelas bagaimana setiap rupiah bantuan pemerintah dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Sekolah senantiasa berkomitmen menjaga integritas dalam tata kelola keuangan demi mencetak generasi muda Banjarnegara yang kompeten, berkarakter, dan berdaya saing tinggi.

1. Realisasi Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan
NoStandar Nasional PendidikanRealisasi (Rp)
1Pengembangan Standar Isi0
2Standar Proses242.315.000
3Standar Tenaga Kependidikan0
4Standar Sarana dan Prasarana384.512.000
5Standar Pengelolaan1.038.637.000
6Pengembangan Standar Pembiayaan340.139.000
7Standar Penilaian Pendidikan51.300.000
TOTAL REALISASI2.056.903.000

2. Realisasi Berdasarkan Sub Program Kegiatan
NoNama Sub ProgramRealisasi (Rp)
1Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)42.750.000
2Pengembangan Perpustakaan144.840.000
3Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran & Ekstrakurikuler159.350.000
4Pelaksanaan Kegiatan Asesmen / Evaluasi Pembelajaran51.300.000
5Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah716.374.000
6Pengembangan Profesi Pendidik & Tenaga Kependidikan0
7Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa370.299.000
8Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah175.572.000
9Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran64.100.000
10Penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi Keahlian29.750.000
11Kegiatan Mendukung Keterserapan Lulusan22.500.000
12Pembayaran Honor280.068.000
TOTAL PENGGUNAAN DANA2.056.903.000

(Rincian lengkap matriks anggaran per sub-program dapat dilihat pada gambar tabel di atas)

Back